关于2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
来源:     |    作者:      |     发布日期: 2022-04-25     |     [大   中   小]
关于2020年度市本级预算执行和其他财政
收支审计查出问题整改情况的报告
一、审计整改工作部署落实情况
为推动审计整改工作,市政府及时召开专题会议安排部署,并要求市政府督查室对审计整改情况进行专项督查,确保审计整改工作顺利推进。
二、审计查出问题的整改情况
截至目前,《审计工作报告》反映的问题中,要求立行立改和分阶段整改的问题,已全部整改到位;其余少数持续整改的问题尚在整改期内,正在有序推进。
(一)市本级预算执行及财政管理审计查出问题整改情况
一是强化预算执行刚性约束,建立非税收入动态监控机制,清理滞缴资金及时入库,收回结余资金统筹盘活。二是深化预算绩效全流程管理,实施项目全生命周期管控,严格入库项目绩效目标审核,落实动态调整机制。三是健全绩效评价应用体系,规范彩票公益金提前审议流程,科学测算就业资金需求,提升资金与政策目标匹配度。
(二)部门预算执行和大数据分析审计查出问题整改情况
一是强化资产全周期管理,分类处置闲置房产,规范权属登记流程,建立租金收缴动态监管机制,依法追缴欠缴款项。二是规范会计核算基础工作,对使用错误的经济分类科目调整到位。三是相关单位部门决算与政府综合财务报告存在的差异已调整。
(三)重大政策措施落实跟踪审计查出问题整改情况
相关部门通过完善制度、强化联动、定向培训等方式推进行政审批流程优化、涉企资金清退、失业保险效能提升、就业培训精准对接、扶贫贷款及财政贴息规范管理;调整城区教育三年建设规划并启动17所校舍新建改扩建,规划新建天津路、文旅城等片区公办学校补充学位,实施学位扩充工程,推进民办园回收改造、小区配套园治理,逐步提升公办普惠教育资源供给。
(四)重点民生资金及项目审计查出问题整改情况
通过健全制度、强化监督、精准拨付资金等措施推进医保基金追缴、病种付费政策落实、养老保险资金盘活、农业专项资金规范使用、建设项目成本管控及工期优化、财政评审制度完善,提升管理效能。通过安居工程领域专项资金专户管理、按进度拨付推进整改;加快安置房交付、清理违规保障对象、补办公租房产权登记。
(五)国有企业审计查出问题整改情况
一是健全国有资本经营预算体系,分类分批扩大覆盖范围,规范收益收缴机制。二是深化国企改革攻坚,成立领导小组统筹转型,通过资产整合、组建专业集团优化布局,剥离行政职能激活经营机制。三是强化资产盘活利用,处置闲置资产转换功能,严控信贷用途确保专款专用。四是理顺企业隶属关系,推动资产清查评估入账,提升专业化管理水平。
三、后续工作安排
下一步,将持续加强对审计整改的跟踪督促检查。对于已整改问题,将组织整改“回头看”,防止问题反弹;对于未完全整改到位的问题,对照整改计划,持续跟踪督促,确保整改合规到位、扎实有效;对拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改的严肃追责问责。
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